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审计处

审计处职责:

审计处是学校内部审计专职机构,负责依据国家法律、法规和政策,以及上级教育部门和学校的规章制度,对学校及所属各部门、单位的经济活动进行独立的审计监督。具体职责范围如下:

1.负责制订年度审计工作计划并组织实施;制订学校内部审计规章制度并监督执行;

2.负责对学校年度财务预决算同步审计,保证财务决算真实、正确合理;

3.负责对学校及所属单位的财务收支、经济效益、科研项目财务决算及相关经济活动进行审计,开展重点资金的专项审计和审计调查;

4.负责按照组织委托和工作计划安排,开展领导干部任期经济责任审计;

5.负责对学校及所属单位基建、改扩建、修缮、装饰工程的竣工结算审计;

6.负责按照规定程序,委托社会中介机构实施建设项目竣工结算审计和竣工财务决算审计,并做好协调与监督工作;

7.参与学校基建、维修工程及大宗物资采购的招投标工作;

8.对学校内部控制制度的健全性、有效性及风险管理进行评价,提出管理建议;

9.负责审计调查,对经济活动中带有普遍性、倾向性的问题进行专题调研,提出调查报告,为校领导服务;

10.完成上级审计机关和校领导交办的其他审计事项。


办公地址:南校区行政办公楼四层Ⅰ区407室

办公电话:(029)81891720~(029)81891723

部门网址:http://jw.xidian.edu.cn/xdsj/

部门邮箱:sjs@xidian.edu.cn

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